服务范围

补税罚款?利润被吞?

别让合规漏洞,吃掉您的利润,榨干您的现金流。


三源对账

Level 1: 实时扫描
(单点异常检测)
触发后果:
系统自动拦截 / 触发人工查验 / 要求补充证明材料
➡️
🟠 Level 2: 交叉比对
(跨系统逻辑校验)
触发后果:
跨部门联合调查 / 冻结进口 VAT 退税 / 暂停清关权限
➡️
Level 3: 全链路穿透
(深度立体稽查)
触发后果:
货物扣押与销毁 / 吊销税号/平台封店(电商) / 追缴税款及巨额罚款

💡 AI 稽查,比您合作的服务商更快更准!

欧洲多国海关和税务局已经全面启用 AI 系统,这不再是针对单一行业的抽查,而是基于底层数据逻辑的全量扫描。无论您是传统 B2B 贸易,还是跨境电商 B2C,只要数据逻辑对不上,AI 就会自动触发预警。(click to view EU official guidelines)。

传统服务商的边界,通常停留在 “单证流” 的代填与代报。然而,欧洲海关与税局已全面升级为技术赋能(Tech-enabled)的 AI 稽查网络
 
当人工申报还在依赖单一表格时,欧洲 AI 系统已实现 “报关单 × 物流轨迹 × 资金流水 × 上下游链条” 的毫秒级交叉比对。
 
这种“人工单点合规”与“AI 多维穿透”之间的巨大精度差,正是导致出海企业遭遇“一次违规,长期被卡”的致命盲区:不仅面临货物滞留、退税冻结等单次重罚,更会导致 EORI/VAT 号被海关重点标记,后续清关查验率飙升、时效成倍拉长。
 
别用旧时代的“填表逻辑”,去挑战新时代的“AI 算法”。

AI稽查下的“隐形数据雷区”

维度 核查逻辑 海关 AI 税局 AI
AI核查什么 单证逻辑校验 品名/HS Code/重量/数量合理性及图像比对 进销项发票、VAT申报表逻辑闭环及交易性质判定
三流交叉比对 申报数据 vs 物流/仓储/付汇数据 申报销售额 vs 银行收款 & 交易凭证(合同/平台订单) & 仓储数据
同业横向比对 申报价格/利润率 vs 历史基线/行业均价 申报税负率/毛利率 vs 历史基线/行业均价
上下游穿透 进口商 / 买方资质审查及关联交易定价审查 供应链进销项链条完整性(如VIES系统比对)
传统服务商处理方式 代填海关表格、代缴关税、代缴进口VAT
(仅单证流表面合规,缺乏交叉验证)
代报VAT、注册EPR
(仅单一数据源填表,缺乏多国统筹)
核心风险 触发横向/穿透 货值低报:报关价偏离行业均价/历史基线,或 B2B 关联交易定价不合理(海关可质疑成交价格真实性) 交易混淆与链条断裂:B2B/B2C计税方式误用;跨 VAT 区仓调拨(如英⇄德)未合规申报
触发交叉比对 货物流转断层:进口量/库存量与销量不符(含英德仓互调漏报) 资金流断层/隐瞒收入:实际跨境收款 > VAT申报销售额
多国库存漏报:泛欧仓未注册当地VAT
触发单证校验 归类与单证异常:HS Code错报,或重量/数量逻辑冲突 -
被标记的后果 货物扣押与滞港:查验期2-6周,滞港/仓储费累积
货值重估+罚款:按市场价重新计税+滞纳金
直接损失 €1.5万~5万+
资质+现金流风险:EORI / VAT 号被海关列入高风险名单 → 每票转人工查验、清关时效大幅拉长,资金占用激增
巨额补税与罚款:追缴税款+利息+10%~100%罚款
吊销F22证书:下架listing/账号停用
现金流断裂:进口VAT退税冻结,引发€10K-50K危机

三步精准排雷机制

告别被动救火,主动预埋安全垫。
我们在数据提交前进行全量交叉比对,将每一份申报单与真实的销售、结算数据强行对齐。消除因申报—销售—资金数据不匹配引发的海关扣留、VAT退税冻结及税务罚款。(物理随机查验除外,但合规单证确保快速放行。)

数据交叉对撞


• 物流 vs 报关单:校验提单/舱单与申报数据,拦截未申报夹带及仓内有货无对应进口申报。

• 资金 vs 申报流:穿透银行水单、平台结算与 VAT 申报表,堵截隐匿收入、低报价格及退税黑洞。

• 跨区流转 vs 税务流:比对泛欧/FBA 调拨记录与目的国申报,修正跨 VAT 区视同销售漏报。

•历史申报 vs 行业基准:监测跨期数据剧烈波动,对标欧盟均价及同类卖家模型,预警自身突变与行业偏离。

跨区货税双流对撞


• FBA/仓入库 vs 目的国申报:比对泛欧/FBA 移仓记录,修正未注册当地 VAT 及视同销售漏报。

• B2B 零税率 vs 买方 VIES 校验:拦截失效 VAT 号及 B2C / B2B 错配风险。

• 调拨量 vs 申报销量:预警仓到货量与申报销量显著偏离致漏报风险。

• Intrastat & EC Sales 校验:对撞 FBA 移仓记录与进出申报及 ESL,修正 CN 码错配、方向反填及超/未达阈值漏报。

EORI / VAT 健康检查


• EORI 状态扫描:监测 EORI/VAT 有效性及异常查验率波动,预警高风险标记倾向,防后续每票强制查验

• VAT 存续与有效性校验:核验税号激活状态及是否被注销,阻断因税号失效导致的清关拒收与申报作废。

• 退税异常监控:跟踪进口 VAT 退税进度,识别异常冻结信号,协助准备抗辩材料以防现金流断裂。


HS 编码及法规分类审计

🎯 电子产品分类:一触即发的“高危陷阱”

HS编码与监管分类直接决定了您的税率、市场准入及产品合法性。然而,绝大多数中国出海企业依赖的服务商仅采用“模板化申报”——他们从未核实您的蓝牙音箱是否触发RED无线电指令,也未曾确认您的智能手表是否触及医疗器械规则。
残酷的现实是: 普通报关行的单品归类错误率高达 15-25%。当您拥有 20 个以上 品号(SKU) 时,遭遇一次错误分类的概率接近 100%。这不再是“会不会错”的概率题,而是“何时引爆”的倒计时。
一旦触雷,后果不仅是罚款:
  • 巨额罚金:面临少缴税款 10%-100% 的处罚及滞纳金(德国海关尤其严厉)。
  • 供应链断链:触发 RAPEX 通报或产品禁令,导致全欧范围内的物流拒收、强制退运与销毁。
  • 资金瞬间冻结:核心库存与应收款项被海关扣押,直接导致现金流断裂与贸易信用崩塌。

📑 HS编码:跨境合规的“技术深水区”

电子产品绝非普通货物,其分类是标准的技术深水区。一款带蓝牙功能的耳机,绝不只是“耳机”那么简单。它必须触发 RED指令(无线电合规)电池运输编码(UN38.3),且充电盒需单独归类。带有心率监测的智能手表,甚至可能跨越 医疗器械​ 的红线。
普通服务商:凭发票品名“浅水区”盲猜。
他们只看发票上的单词,缺乏技术研判地套用模板。这种“模板化”的申报,在千万级货值面前,随时可能触礁。
 
我们的做法:基于技术参数的“深水区”作业。
我们依据无线模块型号、电池化学成分、核心功能定义及材质构成进行精准核定。
最终结果:
您的产品不仅贴有“CE标志”,更在所有欧盟/英国司法管辖区具备合法销售资格,彻底杜绝边境禁令、退运销毁及市场准入受阻的风险。

🛡️监管分类:产品合规的“全栈护航”

CE标志只是起点,绝非终点。
即便HS编码无误,一旦监管分类出错,产品依然寸步难行。欧盟合规是一套复杂的技术堆栈:无线设备受RED指令管制,电气安全需满足LVD指令,电磁兼容需严守EMC指令。此外,WEEE指令GPSR法规层层加码,文书要求繁杂至极。尤其是新电池法规,彻底改变了行业底层逻辑。
普通服务商:只做“单层”申报。
他们仅勾选“符合CE标准”便草草了事,完全无视堆栈中的其他层级。
我们的做法:全栈深度扫描。
我们为您绘制精确的监管路径图:精准定位适用指令、必备技术文件及目标市场国家注册要求。
最终结果:
您的产品不仅贴有“CE标志”,更在所有欧盟/英国司法管辖区具备合法销售资格,彻底杜绝边境禁令与下架风险。

三步扫清跨境合规深水区

HS编码 + 监管指令精准匹配


• 品号级(SKU级):为每个SKU修正6-10位HS编码,拒绝“一类一码”的粗放申报。

• 全指令覆盖:精准映射适用的监管指令(涵盖 RED、LVD、EMC、RoHS/REACH、WEEE、GPSR)。

• 税负精算:逐件核实关税税率与VAT影响,杜绝“低报”或“错报”导致的补税风险。

• 跨区域避雷:标注英国与欧盟的分类差异,规避特定国家的边境禁令。

坚不可摧的证据链


• 技术参数定案:基于产品规格书、BOM表及实验室报告定案,拒绝仅凭发票品名“盲猜”。

• 全维度交叉验证: 交叉比对说明书、核心元器件数据及无线频段/电池化学成分。

• 特殊监管预判:针对带医疗保健功能、面向儿童使用者等特殊产品,提前识别并锁定额外合规需求(如 MDR 轻医规、玩具安全指令),规避上市后被追溯重罚。

风险评估与整改路线图


•红黄绿风险评级:锁定海关高频拦截清单,阻断清关死穴,避免整柜销毁与滞港费黑洞。

• 欧代/证书断层修复:深挖欧代失效、WEEE错配等隐形雷区,解决“有CE标却仍被罚”的伪合规顽疾。

• 成本最优整改推演:拒绝盲目烧钱。按止损优先级规划高危死磕项与可缓冲项,输出带时间线与预算表的落地路线图,确保现金流安全与合规闭环。


全周期利润回溯与成本诊断

您或许每年都有€1万-5万 的利润在悄悄流走

大多数中国企业将合规视为纯粹的成本中心——按时提交VAT申报、缴纳关税,然后就认为万事大吉。然而,埋藏在您账务记录深处的,是数以千计的未申领退税款项
  • 漏抵扣的进口VAT:因批次繁多或代理疏忽,导致部分C79凭证未在申报时足额抵扣(或PVA递延申报错漏),白白多交了税款。
  • 平台/服务商乱收费:排查 FBA / 海外仓仓储虚高、头程 CBM 虚报及异常操作费,追回无谓支出。
  • 退货税务漏洞:已处理的退货商品,其金额未从销项申报中扣除;或B2B交易取消致已缴税金无法抵免。
  • HS编码错缴的关税:因早期HS编码归类错误,导致多缴纳的巨额关税。
大多数普通的税务代理和自动化申报平台,仅仅聚焦于“按时交表”——他们只是机械地套用您的数据填表,却从未开展过深度的财务溯源审计,去寻找本该属于您的资金。对于一个年销售额 150万欧元 的卖家而言,这一盲区每年造成的隐性损失高达 8千-1.5万欧元;而对于年销售额 500万欧元以上 的卖家,损失更是触目惊心,高达 2万-5万欧元

历史数据变现,沉睡资金激活

我们负责深挖

依托自动化工具,对历史交易数据进行全景扫描。不仅识别金额,更基于英/欧税法进行“可追回性确权”,预先筛除高风险、低概率项,确保我们精力集中在高胜率的资金池上。

我们负责固证

针对识别出的漏抵扣/多缴费项,进行证据链补全与标准化重构。我们将散乱的物流面单、发票转化为符合 HMRC/欧盟税局要求的抗辩包(Defence Pack),确保申诉一次通过。

您静候回款

我们将交付全案申诉包(含抗辩文书、填报表及官方往来邮件模板),并制定清晰的执行步骤指引(SOP)。 贵司仅需安排内部人员按指引执行提交与跟进,即可实现零代理费前提下的资金全额回流,大幅降低合规成本。

这绝非普通的“合规优化”——而是实打实的 利润挽回。

合规证据链

别等海关敲门才开始找文件

合规的终点是“提交申报”,但起点必须是“证据链的完整性”。当 AI 风控标记了您的账户,或税务机关发起审计时,他们索要的不是解释,而是交叉印证的事实:VAT 证书、HS 编码归类依据、平台销售报告与银行流水的精准匹配。
然而,业务的极速扩张往往伴随着数据的碎片化
许多千万级卖家的关键文件被困在分散的系统孤岛中——陈旧的本地硬盘、错综复杂的货代后台、以及未经归档的邮件记录。一旦查验来临,临时拼凑证据的时间成本极高,期间极易引发货件扣押、资金冻结乃至连环罚款。这不仅吞噬现金流,更是对品牌信誉的致命打击。
—— 与其在危机中焦头烂额,不如构建前置的合规防御体系。

48小时内,从混乱走向有序管控

我们为您构建“合规证据链”:我们将您全追溯期的零散数据,整合进一个动态主索引(包含 SKU、日期、HS 编码、VAT 周期、交易 ID),并映射至严密的业务逻辑链条中:
进口申报 → 海关凭证 → VAT 申报 → PSP 流水 → 平台数据
提前构建档案库,48小时快速响应稽查
我们为您预先梳理涵盖海关、VAT、EPR 及各大平台的合规生态系统,整合 ATLAS/CDS 海关门户、卖家后台、PSP 流水及货代记录,构建完整的“模块化合规档案库”
当海关/税局突击检查时,贵司内部团队无需再耗时数周翻找文件,只需从我们为您整理的证据库中 48 小时内调取所需材料,快速应对质询,避免货物扣押与资金冻结。

速度,就是现金流的防御战

海关或平台标记风险后,能否在数日内拿出铁证,直接决定货件放行与资金解冻。每延迟一天,滞港费与冻结成本动辄数百至数千欧元迅速叠加;税务机关稽查常要求在2-4周内补全进项税凭证,若逾期未提供,将面临进项抵扣权被否决的风险,导致退税彻底落空。
应对突袭,借助我们的结构化证据库仅需三步:
(1) 明确稽查焦点(如海关扣货/RED缺失/VAT审计)
(2) 在云端库按“监管机构职能”或“SKU”精准检索
(3) 获取可直接提交的完整证据包(含C79/测试报告/发票等)。
告别在旧邮件中苦苦翻找的慌乱。当危机来临,您只需一键调取由我们为您预制的合规档案,从容应对质询。每一次的快速响应,都在为您守住数万欧元的流动资金底线。
这绝非简单的文件存储——它是您的金融防御系统

云端文件夹


📁 智能云端归档:所有合规文件按监管机构(海关/税局/平台)、SKU及年份自动分类,加密云端存储,手机/电脑随时调阅。

🔒 独立数据主权(双模式可选):默认物理隔绝:​ 无API、无抓取、100%私有。/ 按需接入只读API:​ 仅拉取数据,无改写权限。

智能证据链


🔗 逻辑闭环
电商链路: 头程物流 → 进口清关 → 平台销售 → 资金回笼
B2B链路: 生产出货 → 出口报关 → 客户付款 → 退税申报

📜 版本留痕与追溯:文件更新自动记录时间戳,历史版本可回溯,满足海关/税局长期审计需求。

从容应对稽查



📮 标准化打包:将报关单、税单、测试报告、银行流水等基础文件,标准化封装为符合税局/海关要求的PDF证据包,可直接用于官方提报。

🛡️ 零学习成本:无需培训,复杂的数据整合工作我们提前完成,您只需一键调取。